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年中国数字化审计和风险管理与内部控制工作 发布时间:2024-01-05 13:07 来源:网络

(一)基本情况与人员构成

1.研究中心愿景:审计创造价值

2.研究中心目标:“审而合规,计关数字”

3.研究中心组织机构和研究团队

研究中心所长:崔志娟

研究中心人员构成:以审计系老师为主,聘请学术与实务界的专业人士作为顾问中国审计数字在线网,同时欢迎全院对研究中心感兴趣的成员参与。

研究中心外部专家:拟聘请财政部、注册会计师商会、审计署、会计师事务所、央企等相关单位的会计、审计和风控专家。

研究所合作机构:拟与政府审计、外部审计、内部审计的相关单位合作,作为研究中心的战略支持单位。

(二)未来研究与发展计划

立足国家“十四五”规划纲要和2035年远景目标纲要将“加快数字化发展建设数字中国”作为重点工作,数字化审计和风险管理中心将旨在于探求数字化变革背景下审计与风险管理、内部控制的新机制、新技巧和新工具。围绕国家重大战略布署,举办理论、政策、实务研究,积极为审计推动国家发展新格局,提供有根据的智库支持。

1.服务国家重大战略、关键领域和重要业务,举办组织整治、风险管控、审计的研究。

审计、风险管理与内部控制工作应当仍然遵守和服务于国家重大战略、关键领域和组织重要业务。研究所将按照国家重大发展战略的要求,紧密跟踪财政部、审计署、国资委等部门的新政前沿,针对我国审计、风险管理与内部控制工作中的问题,以横向和纵向科研项目为纽带,进一步强化资源整合和院内外成员间合作,力争成为大学的优势特色研究机构。

2.数字化变革背景下审计与风险管理、内部控制的新机制、新技巧和新工具。

数字化变革正在驱动审计、风险管理、内部控制等工作方法和整治方法发生深刻改革。并且,区域发展不平衡、信息化程度不一致,地区之间、组织之间数字化审计的施行情况良莠不齐中国审计数字在线网,仍未产生典型机制和规范体系。研究所将旨在于挖掘、分析、汇总数字化时代审计与风险管理、内部控制的创新机制、数据化技术和先进模式,与国外外标准制订机构、专业组织合作,推动产生一批具有中国特色的数字化审计与风险管理、内部控制的示范案例。

3.建立开放性、应用型研究平台,提供有根据的新政建议。

围绕“国际著名会计大学”战略目标,充分发挥大学在审计、风险管理、内部控制、集团公司管控等领域的研究和培训优势,为从事该领域研究的班主任提供一个学术研究平台与校企实践平台,联合国外、国际研究力量,以外聘研究员等机制引入国外外高水平研究人员,建设高素养专业化的审计创新人才队伍。“引进来”的同时还倡导“走出去”,鼓励研究所人员与政府监管部门以及实务部门进行密切合作,及时跟进各部门的重要新政,例如预算绩效、央企风控一体化、PPP产业新政、政府债权等方面,以督查、咨询、实践等多种合作模式,努力将这种研究成果服务于社会、服务于国家新政的制订与施行、服务于大学的后续教育等培训项目上,同时促进我院审计专业硕士学位项目的建设和发展。

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